segunda-feira, 5 de outubro de 2009

Prestando contas de Setembro/2009

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA CAMILLA
PAGAMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2009

Nº dos cheques O QUE FOI PAGO R$

4164 Madeireira Beija Flor - 01 porta p/4º andar Bl. D
01 porta p / fundos do bloco B
01 tampa p/ mesa do salão de Festas - 220,00
4165 Pagto.ao Vigia Sr. Oli dos Santos 725,88
4166 Cheque anulado
4167 Pagto.ao Aux.de Serv. Diversos- Fernando menos vale-320,58
4168 Pagto. da 2ª parcela de 03 da recarga dos extintores- 215,00
4169 Pagto de Encargos Sociais -Edu e PX Contabilidade- 786,00
4170 Pagto.a CELESC - Bloco A = R$ 51,34
Bloco B = R$ 40,15
Bloco C = R$ 20,90
Bloco D = R$ 40,15
Salão de Festas = R$ 15,98
Total------------ 168,52
4171 CASAN - Consumo de água-------------- 1.626,69
4172 Pagto. a ACIL e SPC------------------ 58,20
4173 Produtos de Limpeza ----------------- 139,30
4174 Conserto de Antena Parabólica -Bloco B- 320,00
4175 Desp. Administrativas:
Selos p/ cartas de quem reside em outras cidades...3,00
Cópia de chaves------------------------ 18,00
Recarga de cartucho p/ impressão de papéis 8,00
envelopes---------------------------------17,49
01 ancinho------------------------------- 14,50
conserto de minuteiras----- 20,00
lâmpadas-------------------------------- 41,70
tinta e pincéis------------------------ 21,60
sacos de lixo--------------------------- 14,38
4176 Gratificação p/ síndica------------- 465,00
4177 Antecipação de sálario p/ o Auxilar Fernando--- 150,00
4178 Remendo dos telhados por Marcos----- 100,00
4179 Remendo dos telhados por Fernando---- 50,00
4180 Conserto de Antena parab.do Bl. D que caiu c/ tempestade 280,00
4181 Tela p/ portão lateral e tampa da lixeira do meio 1ª de 02 165,00
4182 Pré datado do portão e porta da lixeira p/ outubro---
4183 Conserto e manutenção dos INTERFONES---- 600,00

TOTAL................................................. 6.548,84
Obs.: 05 taxas ficaram em aberto no mês

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